据媒体报道,近日,【最新审计部年终工作总结】引发关注。随着2024年的圆满结束,审计部在公司领导的正确指导和全体员工的共同努力下,紧紧围绕公司年度工作目标,积极履行审计监督职责,不断提升审计质量和效率,为公司健康发展提供了有力保障。现将本年度审计部的工作情况总结如下:
一、主要工作内容回顾
1. 财务审计工作
本年度共完成各类财务审计项目12项,涵盖财务报表审计、专项审计、预算执行审计等。通过审计发现部分单位存在资金使用不规范、报销流程不严谨等问题,并及时提出整改建议,推动相关单位完善内部管理。
2. 内部控制评估
对公司各部门的内控制度进行了全面评估,重点检查了采购、销售、资产管理等关键环节的运行情况。针对发现的风险点,提出了优化建议,进一步提升了公司整体风险防控能力。
3. 经济责任审计
完成对3位中层管理人员的任期经济责任审计,确保其任职期间的经济活动真实、合法、合规,为干部任免提供了重要依据。
4. 专项审计与调查
针对公司重点项目开展专项审计,如某新业务板块的启动情况、合同执行情况等,确保项目推进过程中的合规性和效益性。
5. 审计制度建设
制定并修订了《内部审计操作规范》《审计项目管理办法》等制度文件,进一步规范了审计流程和工作标准。
二、存在的问题与不足
问题类型 | 具体表现 | 改进方向 |
审计覆盖面不足 | 部分基层单位审计频率较低 | 加强对基层单位的定期审计 |
审计人员专业能力参差不齐 | 部分新入职人员经验不足 | 开展定期培训与经验交流 |
审计结果运用不够充分 | 部分问题整改不到位 | 建立审计整改跟踪机制 |
审计信息化水平有待提升 | 审计数据处理仍以人工为主 | 推进审计系统数字化建设 |
三、下一步工作计划
1. 加强审计队伍建设
组织审计人员参加专业培训和学习,提升业务能力和综合素质,打造一支专业化、高素质的审计队伍。
2. 提高审计质量与效率
引入先进的审计工具和方法,提升数据分析能力,推动审计工作向精细化、智能化发展。
3. 深化审计成果运用
建立审计整改闭环机制,强化对审计发现问题的跟踪督办,确保整改措施落实到位。
4. 拓展审计范围
在原有基础上,逐步扩大审计覆盖面,特别是加强对重点业务、重大项目和高风险领域的监督力度。
5. 加强部门协作
与财务、纪检、人力资源等部门建立更加紧密的沟通机制,形成监督合力,提升公司整体治理水平。
四、结语
2024年是审计部不断探索、持续发展的关键一年。我们在工作中取得了一定成绩,但也清醒地认识到自身还存在诸多不足。展望2025年,我们将继续秉持“依法审计、客观公正”的原则,不断提升审计工作的科学化、规范化水平,为公司高质量发展保驾护航。