根据上级有关加强公务接待、公务用车、公务出国(境)管理的相关要求,我单位高度重视“三公”经费的使用和管理,认真组织开展自查自纠工作,现将相关情况汇报如下:
一、自查工作开展情况
为确保“三公”经费使用规范、透明,我单位成立了专项自查小组,由分管领导牵头,财务、纪检、办公室等相关人员组成,围绕2023年度“三公”经费支出情况,重点对公务接待、公务用车、公务出国(境)三项内容进行了全面梳理与核查。自查过程中,严格对照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关财务管理制度,逐项核对报销凭证、审批流程及实际执行情况。
二、“三公”经费使用情况
1. 公务接待方面:全年共安排公务接待活动XX次,总费用为XX万元。所有接待均严格执行审批制度,做到事前有申请、事中有记录、事后有报销,未发现超标准接待或违规接待行为。
2. 公务用车方面:目前单位共有公务车辆X辆,主要用于日常办公、会议保障及紧急事务处理。车辆运行费用控制在预算范围内,未发生私车公养、公车私用等现象。同时,定期进行车辆保养与安全检查,确保行车安全。
3. 公务出国(境)方面:本年度无因公出国(境)安排,相关事项均按程序报批,未出现未经批准擅自出国(境)的情况。
三、存在的问题与整改措施
在自查过程中,也发现了一些需要改进的问题,如部分报销凭证填写不够规范、个别接待审批流程不够严谨等。针对这些问题,我单位已制定整改措施:一是进一步完善财务管理制度,强化票据审核;二是加强对相关人员的培训,提高责任意识和规范意识;三是建立长效机制,定期开展“三公”经费使用情况的监督检查,确保各项制度落实到位。
四、下一步工作计划
今后,我单位将持续加强“三公”经费管理,严格落实中央八项规定精神,坚持厉行节约、反对浪费,不断优化经费使用结构,提升资金使用效益。同时,积极配合上级部门的监督检查,主动接受社会监督,确保“三公”经费使用公开透明、合规合法。
特此汇报。
(单位名称)
2025年4月5日